SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. JEŻELI POWOŁANY JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, JEST ON UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Organizacja Abby investments osiągnęła 1 272 516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 182 824 zł. Pozostałe przychody to 89 692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 305 998 zł.
Strata netto wyniosła 1 123 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 272 516 zł w 2023 roku.
• 1 195 854 zł w 2022 roku.
• 2 476 410 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -161 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 123 174 zł w 2023 roku.
• -539 972 zł w 2022 roku.
• 432 384 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Abby investments wynosi -436 tys. zł.
EBITDA Abby investments wynosi -571 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -436 012 zł w
2023 roku.
• -647 199 zł w
2022 roku.
• 435 435 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -571 144 zł w
2023 roku.
• -744 583 zł w
2022 roku.
• 338 186 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abby investments wynosi 5 429 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 431 946 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -330 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 429 334 zł w 2023 roku.
• 6 220 607 zł w 2022 roku.
• 9 208 828 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abby investments wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Abby investments wyniosły -1 618 836
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abby investments wyniosła 10 998 123 zł.
a
ktywa trwałe to 6 520 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 477 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 998 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 107 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 890 137 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 998 123 zł w 2023 roku.
• 11 137 405 zł w 2022 roku.
• 10 193 508 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abby investments wyniosły 4 890 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 998 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 798 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 890 137 zł w 2023 roku
• 3 906 244 zł w 2022 roku
• 2 422 375 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abby investments wykazała przychody na poziomie 1 272 516 zł.
Organizacja zarobiła -1 123 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 123 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 19 392 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Abby investments wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gb Immobilien Gmbh
posiada 20083 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 16.02.2016 jest
Gb Immobilien Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2008 do 16.02.2016
był Gb Immobilien Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.11.2006 do 27.03.2008 najwięcej udziałów posiadała Kraków Nowe Biura . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.