Organizacja Akb investments osiągnęła 745 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 745 539 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 708 720 zł.
Zysk netto wyniósł 36 819 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -618 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 745 539 zł w 2023 roku.
• 199 088 zł w 2022 roku.
• 509 189 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -180 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 819 zł w 2023 roku.
• -305 581 zł w 2022 roku.
• -137 874 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akb investments wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Akb investments wynosi 283 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
280 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 278 zł w
2023 roku.
• -318 338 zł w
2022 roku.
• -97 374 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
271 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 283 138 zł w
2023 roku.
• -90 467 zł w
2022 roku.
• 190 219 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akb investments wynosi 1 356 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
368 194 zł a 3 799 417 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 197 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 356 695 zł w 2023 roku.
• 817 501 zł w 2022 roku.
• 1 253 421 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akb investments wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,89% w 2022 roku.
• 0,67% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 264
zł.
Koszty operacyjne Akb investments wyniosły 696 262
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 219 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 264 zł w 2023 roku
• 66 658 zł w 2022 roku
• 84 706 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akb investments wyniosła 1 778 176 zł.
a
ktywa trwałe to 1 441 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 337 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 778 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 949 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 828 321 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -93 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 778 176 zł w 2023 roku.
• 1 914 417 zł w 2022 roku.
• 2 048 269 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akb investments wyniosły 828 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 778 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 828 321 zł w 2023 roku
• 1 001 383 zł w 2022 roku
• 829 654 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akb investments wykazała przychody na poziomie 745 539 zł.
Organizacja zarobiła 43 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -47 324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7018 zł w 2023 roku
• 16 274 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Akb investments wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bobrowski Artur
posiada 11000 udziałów, które stanowią 73.3% firmy.
Największym udziałowcem od 03.12.2009 jest
Bobrowski Artur
kontrolujący 73% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2004 do 03.12.2009:
• Bobrowska Katarzyna (33% udziałów)
• B.b. Developments Limited Spółka Prawa Cypryjskiego (33% udziałów)
• Bobrowski Artur (33% udziałów)