WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w outsourcingu dla instytucji finansowych.
Budowa i reorganizacja zespołów sprzedażowych.
Przeprowadzanie efektywnych procesów rekrutacyjnych.
Indywidualne podejście do potrzeb klientów.
Wsparcie w dokumentacji i procedurach sprzedażowych.
BusinessFace to firma specjalizująca się w outsourcingu, stworzona z myślą o instytucjach finansowych. Misją BusinessFace jest uwolnienie klientów od skomplikowanych procesów rekrutacji pracowników, co pozwala im skupić się na kluczowych aspektach prowadzenia biznesu. Dzięki zaawansowanemu zarządzaniu strukturami sprzedaży, firma dysponuje znaczną wiedzą na temat reorganizacji zespołów dystrybucji, telesprzedaży oraz wsparcia serwisowego. W przeciągu lat budowy doświadczenia, BusinessFace nauczył się szybko i efektywnie przeprowadzać procesy rekrutacyjne, co jest kluczowe przy uruchamianiu i utrzymywaniu dużych jednostek organizacyjnych klientów.
Przykładają dużą wagę do jakości i efektywności oferowanych usług, wykorzystując do tego odpowiednio dobrane zasoby ludzkie oraz nowoczesne technologie teleinformatyczne. Każdy projekt jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta, a firma dba o każdy szczegół, co pozwala zdobyć zaufanie partnerów biznesowych.
BusinessFace korzysta z bogatego doświadczenia swojego zespołu ekspertów z zakresu kadr, płac oraz prawa pracy, a także księgowości i prawa podatkowego. Doradztwo i konsulting, które oferują, obejmuje nie tylko outsourcowanie personelu, ale również tworzenie sieci sprzedaży, przejmowanie funkcji pracodawcy oraz przygotowanie dokumentacji i procedur sprzedażowych. Dodatkowo, firma jest laureatem prestiżowej nagrody „Diamenty Forbesa” w latach 2023 i 2024, co podkreśla jej znaczenie na rynku outsourcingu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Businessface osiągnęła 18 515 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 501 445 zł. Pozostałe przychody to 14 474 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 435 717 zł.
Zysk netto wyniósł 2 065 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 401 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 515 919 zł w 2024 roku.
• 38 909 240 zł w 2023 roku.
• 45 313 510 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 065 728 zł w 2024 roku.
• 7 504 392 zł w 2023 roku.
• 8 954 522 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Businessface wynosi 2,6 mln zł.
EBITDA Businessface wynosi 2,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 598 479 zł w
2024 roku.
• 9 290 006 zł w
2023 roku.
• 11 246 516 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 616 294 zł w
2024 roku.
• 9 317 127 zł w
2023 roku.
• 11 287 573 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Businessface wynosi 22 201 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 594 296 zł a 46 289 797 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 503 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 201 155 zł w 2024 roku.
• 59 602 094 zł w 2023 roku.
• 72 787 986 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Businessface wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
pozostaje bez zmian
w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 197 222
zł.
Koszty operacyjne Businessface wyniosły 15 902 966
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
351 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 197 222 zł w 2024 roku
• 16 387 059 zł w 2023 roku
• 15 918 134 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Businessface wyniosła 2 747 004 zł.
a
ktywa trwałe to 4021 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 742 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 747 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 125 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 621 276 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 747 004 zł w 2024 roku.
• 5 496 049 zł w 2023 roku.
• 11 942 075 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Businessface wyniosły 621 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 747 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 621 276 zł w 2024 roku
• 636 006 zł w 2023 roku
• 2 927 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Businessface wykazała przychody na poziomie 18 515 919 zł.
Organizacja zarobiła 2 566 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 500 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 065 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 500 960 zł w 2024 roku
• 1 807 729 zł w 2023 roku
• 2 193 708 zł w 2022 roku
Organizacja Businessface wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bbm Group
posiada 114 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2017 jest
Bbm Group
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2015 do 13.03.2017
był Bbm Group
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.10.2014 do 28.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Cygan Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.