Organizacja B + a investment osiągnęła 1 798 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 798 073 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 829 613 zł.
Zysk netto wyniósł 968 460 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -51 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 798 073 zł w 2023 roku.
• 1 105 028 zł w 2022 roku.
• 989 623 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 188 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 968 460 zł w 2023 roku.
• 270 361 zł w 2022 roku.
• 11 966 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT B + a investment wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA B + a investment wynosi 1,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
210 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 128 580 zł w
2023 roku.
• 342 338 zł w
2022 roku.
• 44 334 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
213 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 181 013 zł w
2023 roku.
• 393 583 zł w
2022 roku.
• 83 302 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji B + a investment wynosi 6 651 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 579 098 zł a 13 558 438 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 942 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 651 652 zł w 2023 roku.
• 2 748 687 zł w 2022 roku.
• 1 591 009 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji B + a investment wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 193
zł.
Koszty operacyjne B + a investment wyniosły 669 493
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 193 zł w 2023 roku
• 323 336 zł w 2022 roku
• 630 411 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
67% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów B + a investment wyniosła 5 348 641 zł.
a
ktywa trwałe to 3 168 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 180 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 348 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 105 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 243 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 348 641 zł w 2023 roku.
• 2 200 370 zł w 2022 roku.
• 2 671 768 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania B + a investment wyniosły 3 243 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 348 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 243 178 zł w 2023 roku
• 959 626 zł w 2022 roku
• 1 493 906 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja B + a investment wykazała przychody na poziomie 1 798 073 zł.
Organizacja zarobiła 1 065 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 971 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 968 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 971 zł w 2023 roku
• 27 712 zł w 2022 roku
• 2561 zł w 2021 roku
Organizacja B + a investment wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.