SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO. W PRZYAPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCNZIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Pupil osiągnęła 2 604 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 685 000 zł. Pozostałe przychody to 1 919 700 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 060 403 zł.
Zysk netto wyniósł 1 745 403 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 329 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 604 700 zł w 2024 roku.
• 853 315 zł w 2023 roku.
• 480 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 745 403 zł w 2024 roku.
• 287 568 zł w 2023 roku.
• 69 676 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pupil wynosi -157 tys. zł.
EBITDA Pupil wynosi -157 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pupil wynosi 10 471 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 753 803 zł a 24 435 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 101 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 471 883 zł w 2024 roku.
• 4 328 786 zł w 2023 roku.
• 2 992 664 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pupil wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 417 332
zł.
Koszty operacyjne Pupil wyniosły 842 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 417 332 zł w 2024 roku
• 364 245 zł w 2023 roku
• 335 266 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pupil wyniosła 2 385 971 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 896 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 489 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 385 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 338 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 568 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -130 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 385 971 zł w 2024 roku.
• 3 522 485 zł w 2023 roku.
• 3 208 122 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pupil wyniosły 47 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 385 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 568 zł w 2024 roku
• 42 968 zł w 2023 roku
• 16 173 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pupil wykazała przychody na poziomie 2 604 700 zł.
Organizacja zarobiła 1 762 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 745 403 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 802 zł w 2024 roku
• 4419 zł w 2023 roku
• 6368 zł w 2022 roku
Organizacja Pupil wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Rodziny Sułeckich
posiada 1484 udziałów, które stanowią 67.9% firmy.
Pet Farm
posiada 702 udziałów, które stanowią 32.1% firmy.
Największym udziałowcem od 08.10.2024 jest
Fundacja Rodzinna Rodziny Sułeckich
kontrolujący 68% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2013 do 08.10.2024
był Sułecki Stanisław
kontrolując 68% udziałów.
W okresie od 26.11.2010 do 29.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Sułecki Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.