Organizacja Matimex polska osiągnęła 1 015 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 015 873 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 932 542 zł.
Zysk netto wyniósł 83 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 015 873 zł w 2023 roku.
• 953 285 zł w 2022 roku.
• 821 039 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 331 zł w 2023 roku.
• -93 464 zł w 2022 roku.
• -36 522 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Matimex polska wynosi 98 tys. zł.
EBITDA Matimex polska wynosi 283 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 98 169 zł w
2023 roku.
• -5531 zł w
2022 roku.
• -17 189 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 283 131 zł w
2023 roku.
• 179 432 zł w
2022 roku.
• 167 774 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matimex polska wynosi 4 405 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
833 313 zł a 18 104 203 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 405 112 zł w 2023 roku.
• 3 967 563 zł w 2022 roku.
• 3 949 497 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matimex polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 572
zł.
Koszty operacyjne Matimex polska wyniosły 917 704
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7729 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 572 zł w 2023 roku
• 69 390 zł w 2022 roku
• 61 997 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matimex polska wyniosła 5 358 807 zł.
a
ktywa trwałe to 5 218 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 358 807 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 526 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 832 756 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -476 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 358 807 zł w 2023 roku.
• 5 620 933 zł w 2022 roku.
• 5 704 793 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matimex polska wyniosły 832 756 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 358 807 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -341 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 832 756 zł w 2023 roku
• 1 178 213 zł w 2022 roku
• 1 168 609 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matimex polska wykazała przychody na poziomie 1 015 873 zł.
Organizacja Matimex polska wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szczepanski Privatstiftung
posiada 8150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kus Privatstiftung
posiada 8150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szczepanski Privatstiftung (50% udziałów)
• Kus Privatstiftung (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2005 do 08.08.2005:
• Szczepanski Privatstiftung (50% udziałów)
• Kus Privatstiftung (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2004 do 23.05.2005:
• Fundacja Prywatna Kus (26% udziałów)
• Fundacja Prywatna Szczepanski W Likwidacji (26% udziałów)