Organizacja Prox inwestycje osiągnęła 6 658 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 657 555 zł. Pozostałe przychody to 1274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 109 726 zł.
Zysk netto wyniósł 2 547 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 754 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 658 829 zł w 2023 roku.
• 2 170 942 zł w 2023 roku.
• 2 170 942 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 335 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 547 829 zł w 2023 roku.
• -57 515 zł w 2023 roku.
• -57 515 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prox inwestycje wynosi 2,67 mln zł.
EBITDA Prox inwestycje wynosi 2,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 423 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 671 203 zł w
2023 roku.
• 36 513 zł w
2023 roku.
• 36 513 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 418 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 678 107 zł w
2023 roku.
• 41 976 zł w
2023 roku.
• 41 976 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prox inwestycje wynosi 19 118 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 488 030 zł a 35 669 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 087 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 118 564 zł w 2023 roku.
• 3 981 316 zł w 2023 roku.
• 3 981 316 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prox inwestycje wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,229% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 621
zł.
Koszty operacyjne Prox inwestycje wyniosły 3 986 352
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 621 zł w 2023 roku
• 5356 zł w 2023 roku
• 5356 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prox inwestycje wyniosła 11 651 437 zł.
a
ktywa trwałe to 2884 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 648 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 651 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 984 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 667 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 871 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 651 437 zł w 2023 roku.
• 12 871 693 zł w 2023 roku.
• 12 871 693 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prox inwestycje wyniosły 5 667 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 651 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 676 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 667 398 zł w 2023 roku
• 9 492 997 zł w 2023 roku
• 9 492 997 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 74% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prox inwestycje wykazała przychody na poziomie 6 658 829 zł.
Organizacja zarobiła 2 548 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 547 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Prox inwestycje wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Korus Alicja
posiada 8280 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Hauton Marcin
posiada 8280 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Korus Mirosław
posiada 8280 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Struski Krzysztof (25% udziałów)
• Korus Mirosław (25% udziałów)
• Korus Alicja (25% udziałów)
• Hauton Marcin (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.08.2023 do 24.08.2023:
• Struski Krzysztof (25% udziałów)
• Korus Mirosław (25% udziałów)
• Korus Alicja (25% udziałów)
• Hauton Marcin (25% udziałów)