OKWB Budownictwo Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w realizacji prac budowlanych, szczególnie w zakresie stanu surowego. Działa głównie na terenie Trójmiasta i jego okolic, oferując kompleksowe usługi związane zrobieniem stanu surowego budynków. W zakres ich działań wchodzi zbrojenie, szalowanie, betonowanie oraz murowanie. Cechą wyróżniającą OKWB Budownictwo jest zatrudnianie wysoko wykwalifikowanego personelu, składającego się z inżynierów oraz doświadczonych kierowników budowy, co zapewnia profesjonalizm i skuteczność w realizacji projektów. Firma świadczy także usługi dla osób poszukujących pracy, oferując zatrudnienie dla zbrojarzy, cieśli i murarzy. OKWB Budownictwo dąży do stworzenia zgranego zespołu pracowników, który podejmie różnorodne wyzwania budowlane w ambitny sposób.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Okwb budownictwo osiągnęła 3 563 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 563 079 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 238 008 zł.
Zysk netto wyniósł 325 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 187 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 563 079 zł w 2024 roku.
• 4 221 151 zł w 2023 roku.
• 1 889 274 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 071 zł w 2024 roku.
• 142 901 zł w 2023 roku.
• 387 205 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Okwb budownictwo wynosi 372 tys. zł.
EBITDA Okwb budownictwo wynosi 393 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Okwb budownictwo wynosi 4 322 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
646 494 zł a 8 907 697 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 440 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 322 163 zł w 2024 roku.
• 3 787 035 zł w 2023 roku.
• 3 102 488 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Okwb budownictwo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 323 046
zł.
Koszty operacyjne Okwb budownictwo wyniosły 3 191 530
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
441 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 323 046 zł w 2024 roku
• 997 569 zł w 2023 roku
• 664 427 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Okwb budownictwo wyniosła 1 120 712 zł.
a
ktywa trwałe to 56 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 064 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 120 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 861 993 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 720 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 120 712 zł w 2024 roku.
• 1 649 014 zł w 2023 roku.
• 557 077 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Okwb budownictwo wyniosły 258 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 120 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 720 zł w 2024 roku
• 1 113 908 zł w 2023 roku
• 164 872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Okwb budownictwo wykazała przychody na poziomie 3 563 079 zł.
Organizacja zarobiła 371 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 960 zł w 2024 roku
• 21 250 zł w 2023 roku
• 45 871 zł w 2022 roku
Organizacja Okwb budownictwo wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.