Organizacja Skyclinic warszawa prosta osiągnęła 1 898 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 898 258 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 188 381 zł.
Zysk netto wyniósł 709 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 899 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 898 258 zł w 2023 roku.
• 2 050 196 zł w 2022 roku.
• 98 524 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 455 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 709 877 zł w 2023 roku.
• 1 787 017 zł w 2022 roku.
• -200 407 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Skyclinic warszawa prosta wynosi 710 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
455 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 709 877 zł w
2023 roku.
• 1 787 975 zł w
2022 roku.
• -200 407 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Skyclinic warszawa prosta wynosi 5 834 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 729 866 zł a 9 938 279 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 884 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 834 879 zł w 2023 roku.
• 9 712 323 zł w 2022 roku.
• 65 683 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Skyclinic warszawa prosta wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,357% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,79% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 691 189
zł.
Koszty operacyjne Skyclinic warszawa prosta wyniosły 1 188 381
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
345 595 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 691 189 zł w 2023 roku
• 140 298 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
29.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Skyclinic warszawa prosta wyniosła 3 012 898 zł.
a
ktywa trwałe to 1 522 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 490 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 012 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 306 488 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 706 410 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 387 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 012 898 zł w 2023 roku.
• 2 132 540 zł w 2022 roku.
• 238 842 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 120 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 120 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Skyclinic warszawa prosta wyniosły 706 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 012 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 706 410 zł w 2023 roku
• 535 929 zł w 2022 roku
• 429 249 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 78.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 180% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Skyclinic warszawa prosta wykazała przychody na poziomie 1 898 258 zł.
Organizacja Skyclinic warszawa prosta wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki