SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Factory service osiągnęła 3 456 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 454 265 zł. Pozostałe przychody to 1841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 303 039 zł.
Zysk netto wyniósł 151 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 152 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 456 106 zł w 2023 roku.
• 1 127 229 zł w 2022 roku.
• 977 774 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 226 zł w 2023 roku.
• -69 151 zł w 2022 roku.
• 255 128 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Factory service wynosi 224 tys. zł.
EBITDA Factory service wynosi 229 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Factory service wynosi 3 165 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 653 zł a 8 640 266 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 055 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 165 629 zł w 2023 roku.
• 894 719 zł w 2022 roku.
• 1 867 458 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Factory service wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 591
zł.
Koszty operacyjne Factory service wyniosły 3 230 465
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 591 zł w 2023 roku
• 82 759 zł w 2022 roku
• 42 762 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Factory service wyniosła 1 075 502 zł.
a
ktywa trwałe to 12 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 062 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 075 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 342 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 733 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 075 502 zł w 2023 roku.
• 1 182 814 zł w 2022 roku.
• 358 954 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Factory service wyniosły 733 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 075 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 733 298 zł w 2023 roku
• 991 837 zł w 2022 roku
• 98 826 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Factory service wykazała przychody na poziomie 3 456 106 zł.
Organizacja zarobiła 159 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2634 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7901 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 25 640 zł w 2021 roku
Organizacja Factory service wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Romejko Konrad
posiada 89 udziałów, które stanowią 89% firmy.
Romejko Marta
posiada 11 udziałów, które stanowią 11% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2022 jest
Romejko Konrad
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2022 do 30.11.2022
był Romejko Konrad
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.08.2020 do 27.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Romejko Konrad . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.