Organizacja Property management osiągnęła 920 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 920 939 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 818 876 zł.
Zysk netto wyniósł 102 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 920 939 zł w 2023 roku.
• 678 415 zł w 2022 roku.
• 607 122 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 063 zł w 2023 roku.
• 119 404 zł w 2022 roku.
• 56 632 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Property management wynosi 117 tys. zł.
EBITDA Property management wynosi 117 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Property management wynosi 1 210 443 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 233 zł a 2 302 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 210 443 zł w 2023 roku.
• 1 041 579 zł w 2022 roku.
• 653 409 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Property management wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 033
zł.
Koszty operacyjne Property management wyniosły 804 224
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 033 zł w 2023 roku
• 115 913 zł w 2022 roku
• 83 200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Property management wyniosła 378 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 378 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 250 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 378 578 zł w 2023 roku.
• 191 023 zł w 2022 roku.
• 108 879 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Property management wyniosły 127 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 601 zł w 2023 roku
• 42 108 zł w 2022 roku
• 79 368 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Property management wykazała przychody na poziomie 920 939 zł.
Organizacja zarobiła 116 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 519 zł w 2023 roku
• 11 809 zł w 2022 roku
• 5601 zł w 2021 roku
Organizacja Property management wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.