WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY ALBO JEDNEGO KOMPLEMENTARIUSZA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Inwestycje mroczkowscy osiągnęła 1 918 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 918 617 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 283 694 zł.
Zysk netto wyniósł 634 923 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 370 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 918 617 zł w 2023 roku.
• 1 883 355 zł w 2022 roku.
• 1 591 519 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 634 923 zł w 2023 roku.
• 635 317 zł w 2022 roku.
• 563 584 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwestycje mroczkowscy wynosi 724 tys. zł.
EBITDA Inwestycje mroczkowscy wynosi 726 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
150 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 724 468 zł w
2023 roku.
• 721 541 zł w
2022 roku.
• 620 555 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
150 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 725 536 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje mroczkowscy wynosi 4 647 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
828 455 zł a 8 888 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 850 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 647 223 zł w 2023 roku.
• 4 625 589 zł w 2022 roku.
• 4 090 299 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycje mroczkowscy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 472
zł.
Koszty operacyjne Inwestycje mroczkowscy wyniosły 1 194 149
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 205 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 472 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestycje mroczkowscy wyniosła 3 126 421 zł.
a
ktywa trwałe to 2 321 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 804 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 126 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 104 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 021 814 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 126 421 zł w 2023 roku.
• 2 907 496 zł w 2022 roku.
• 2 811 242 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestycje mroczkowscy wyniosły 2 021 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 126 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 021 814 zł w 2023 roku
• 1 802 496 zł w 2022 roku
• 1 777 975 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestycje mroczkowscy wykazała przychody na poziomie 1 918 617 zł.
Organizacja zarobiła 697 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 634 923 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 522 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 609 zł w 2023 roku
• 64 554 zł w 2022 roku
• 32 345 zł w 2021 roku
Organizacja Inwestycje mroczkowscy wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki