SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI CAROLINA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
Organizacja Complex invest osiągnęła 6 915 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 915 249 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 792 078 zł.
Zysk netto wyniósł 2 123 170 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 383 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 915 249 zł w 2023 roku.
• 3 721 939 zł w 2022 roku.
• 1 451 362 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 424 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 123 170 zł w 2023 roku.
• 1 355 711 zł w 2022 roku.
• -6676 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Complex invest wynosi 2,34 mln zł.
EBITDA Complex invest wynosi 2,35 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Complex invest wynosi 15 861 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 758 515 zł a 29 724 383 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 172 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 861 362 zł w 2023 roku.
• 9 070 273 zł w 2022 roku.
• 1 116 929 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Complex invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 871
zł.
Koszty operacyjne Complex invest wyniosły 4 575 248
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 871 zł w 2023 roku
• 23 694 zł w 2022 roku
• 2107 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Complex invest wyniosła 5 434 278 zł.
a
ktywa trwałe to 13 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 420 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 434 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 678 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 756 258 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 086 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 434 278 zł w 2023 roku.
• 3 328 138 zł w 2022 roku.
• 1 866 119 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Complex invest wyniosły 1 756 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 434 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 756 258 zł w 2023 roku
• 1 773 289 zł w 2022 roku
• 1 666 979 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Complex invest wykazała przychody na poziomie 6 915 249 zł.
Organizacja zarobiła 2 339 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 123 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 218 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 092 zł w 2023 roku
• 134 756 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Complex invest wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.