Oferowanie maszyn do pakowania i owijania, w tym owijarek Noxon
Produkcja oraz sprzedaż folii stretch, taśm klejących i materiałów opakowaniowych
Dostosowywanie usług do potrzeb klientów, małych i dużych przedsiębiorstw
Wysoka jakość produktów przy korzystnym stosunku ceny do jakości
Wsparcie technologiczne i indywidualne rozwiązania dla różnych branży
BEST to firma z wieloletnią obecnością na rynku opakowań, która oferuje kompleksowe rozwiązania w dziedzinie pakowania produktów. Specjalizuje się w sprzedaży folii stretch, maszyn pakujących, taśm klejących oraz różnorodnych materiałów opakowaniowych. Dzięki zróżnicowanemu asortymentowi, obejmującemu zarówno ręczne, jak i maszynowe owijarki, BEST stawia na jakość i innowacyjność. Wysoka jakość materiałów oraz nowoczesne technologie produkcji są kluczowe dla ich ofert, co przyczynia się do osiągnięcia 100% satysfakcji klientów. Firma kieruje się elastycznym podejściem, dostosowując swoje usługi zarówno do małych, lokalnych firm, jak i dużych międzynarodowych korporacji. Z biegiem lat, BEST zbudowało silną pozycję rynkową, stale rozwijając swoją ofertę o nowe produkty, aby odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. Celem BEST jest nie tylko dostarczenie najwyższej jakości maszyn pakujących, ale również zapewnienie wsparcia technologicznego oraz indywidualnych rozwiązań dla swoich klientów, co wyróżnia ich na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Best osiągnęła 685 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 685 747 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 781 260 zł.
Strata netto wyniosła 95 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 685 747 zł w 2024 roku.
• 36 120 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 513 zł w 2024 roku.
• -3740 zł w 2023 roku.
• -66 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Best wynosi -95 tys. zł.
EBITDA Best wynosi -95 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -95 456 zł w
2024 roku.
• -3740 zł w
2023 roku.
• -66 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -95 456 zł w
2024 roku.
• -3740 zł w
2023 roku.
• -66 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Best wynosi 457 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 714 366 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 457 164 zł w 2024 roku.
• 24 080 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Best wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Best charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 494
zł.
Koszty operacyjne Best wyniosły 781 202
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2642 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 494 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Best wyniosła 213 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 213 018 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 213 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -100 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 762 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 213 018 zł w 2024 roku.
• 158 372 zł w 2023 roku.
• 33 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Best wyniosły 313 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 213 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 762 zł w 2024 roku
• 163 602 zł w 2023 roku
• 1524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 4601% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Best wykazała przychody na poziomie 685 747 zł.
Organizacja zarobiła -95 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku