SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ DWIE OSOBY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Quality expert osiągnęła 5 903 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 477 147 zł. Pozostałe przychody to 426 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 714 497 zł.
Zysk netto wyniósł 3 762 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 983 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 903 878 zł w 2023 roku.
• 869 794 zł w 2022 roku.
• 379 299 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 631 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 762 650 zł w 2023 roku.
• 619 563 zł w 2022 roku.
• 296 211 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Quality expert wynosi 3,68 mln zł.
EBITDA Quality expert wynosi 3,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
614 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 679 876 zł w
2023 roku.
• 480 906 zł w
2022 roku.
• -71 202 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
629 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 771 178 zł w
2023 roku.
• 480 906 zł w
2022 roku.
• -71 202 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Quality expert wynosi 21 244 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 257 761 zł a 52 677 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 540 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 244 279 zł w 2023 roku.
• 4 060 694 zł w 2022 roku.
• 1 975 617 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Quality expert wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 176 778
zł.
Koszty operacyjne Quality expert wyniosły 1 797 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 176 778 zł w 2023 roku
• 91 475 zł w 2022 roku
• 60 722 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
•
85% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Quality expert wyniosła 3 309 295 zł.
a
ktywa trwałe to 352 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 956 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 309 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 010 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 550 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 309 295 zł w 2023 roku.
• 1 600 714 zł w 2022 roku.
• 724 282 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 114%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 125%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Quality expert wyniosły 298 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 309 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 947 zł w 2023 roku
• 263 941 zł w 2022 roku
• 7071 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 51.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Quality expert wykazała przychody na poziomie 5 903 878 zł.
Organizacja zarobiła 4 100 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 337 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 762 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 783 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 337 835 zł w 2023 roku
• 124 678 zł w 2022 roku
• 11 886 zł w 2021 roku
Organizacja Quality expert wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.