Skoncentrowanie na bezpieczeństwie i komfortowej przestrzeni
Building Invest to dynamicznie rozwijająca się firma w branży nieruchomości, która oferuje kompleksową obsługę klienta w zakresie sprzedaży oraz wynajmu lokali i mieszkań. Specjalizując się w reprezentacji nieruchomości, firma zapewnia klientom szeroki wybór atrakcyjnych ofert, które wyróżniają się dobrze dobraną lokalizacją oraz nowoczesnym rozplanowaniem przestrzeni. Building Invest dąży do stworzenia komfortowych warunków dla swoich klientów, koncentrując się na wskazaniu bezpiecznych i spokojnych okolic do życia lub prowadzenia działalności. Ponadto, firma stawia na profesjonalizm oraz stworzenie długotrwałych relacji z klientem, co sprawia, że jej oferta jest konkurencyjna i dostosowana do indywidualnych potrzeb. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo ze strony ekspertów, którzy dostępni są do udzielania informacji o dostępnych lokalach oraz trendach na rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Building invest osiągnęła 1 992 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 977 628 zł. Pozostałe przychody to 14 950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 240 123 zł.
Zysk netto wyniósł 737 505 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 332 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 992 577 zł w 2023 roku.
• 1 359 776 zł w 2022 roku.
• 522 019 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 737 505 zł w 2023 roku.
• 203 361 zł w 2022 roku.
• 180 828 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Building invest wynosi 5 478 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 200 422 zł a 10 325 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 912 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 478 827 zł w 2023 roku.
• 2 367 253 zł w 2022 roku.
• 1 566 097 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Building invest wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 199
zł.
Koszty operacyjne Building invest wyniosły 1 244 299
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 199 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Building invest wyniosła 9 289 882 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 775 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 514 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 289 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 600 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 689 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 525 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 289 882 zł w 2023 roku.
• 7 881 514 zł w 2022 roku.
• 7 524 034 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6092.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6127.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Building invest wyniosły 7 689 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 289 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 259 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 689 319 zł w 2023 roku
• 7 018 456 zł w 2022 roku
• 6 864 337 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Building invest wykazała przychody na poziomie 1 992 577 zł.
Organizacja zarobiła 738 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 955 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 737 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 955 zł w 2023 roku
• 73 383 zł w 2022 roku
• 35 707 zł w 2021 roku
Organizacja Building invest wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Litwin Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Madej Dariusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.