SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Mm-investments & co osiągnęła 3 274 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 184 945 zł. Pozostałe przychody to 89 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 261 948 zł.
Zysk netto wyniósł 922 997 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 539 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 274 211 zł w 2023 roku.
• 165 304 zł w 2022 roku.
• 35 121 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 922 997 zł w 2023 roku.
• 28 738 zł w 2022 roku.
• -250 059 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mm-investments & co wynosi 926 tys. zł.
EBITDA Mm-investments & co wynosi 937 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
177 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 926 091 zł w
2023 roku.
• -28 246 zł w
2022 roku.
• -224 611 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
179 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 936 952 zł w
2023 roku.
• -2179 zł w
2022 roku.
• -198 544 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mm-investments & co wynosi 6 665 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
790 998 zł a 12 921 953 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 757 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 665 792 zł w 2023 roku.
• 323 906 zł w 2022 roku.
• 23 414 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mm-investments & co wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,252% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 450
zł.
Koszty operacyjne Mm-investments & co wyniosły 2 258 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 450 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 46 586 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mm-investments & co wyniosła 8 539 097 zł.
a
ktywa trwałe to 4 749 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 789 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 539 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 054 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 484 433 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 640 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 539 097 zł w 2023 roku.
• 7 570 104 zł w 2022 roku.
• 7 253 614 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 537.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mm-investments & co wyniosły 7 484 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 539 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 669 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 484 433 zł w 2023 roku
• 7 438 436 zł w 2022 roku
• 7 342 408 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mm-investments & co wykazała przychody na poziomie 3 274 211 zł.
Organizacja zarobiła 1 015 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 922 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 360 zł w 2023 roku
• 1900 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mm-investments & co wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.