Organizacja Hmp investment osiągnęła 875 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 861 292 zł. Pozostałe przychody to 14 649 zł.
Całkowite koszty wyniosły 804 669 zł.
Zysk netto wyniósł 56 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 875 941 zł w 2023 roku.
• 738 791 zł w 2022 roku.
• 835 093 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 622 zł w 2023 roku.
• 112 406 zł w 2022 roku.
• 301 846 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hmp investment wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Hmp investment wynosi 52 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 736 zł w
2023 roku.
• 33 504 zł w
2022 roku.
• 120 228 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 736 zł w
2023 roku.
• 33 504 zł w
2022 roku.
• 120 228 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hmp investment wynosi 970 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 946 zł a 2 189 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 970 395 zł w 2023 roku.
• 1 456 456 zł w 2022 roku.
• 2 194 115 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hmp investment wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 790 936
zł.
Koszty operacyjne Hmp investment wyniosły 809 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 790 936 zł w 2023 roku
• 576 232 zł w 2022 roku
• 495 926 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2023 roku
•
95% w 2022 roku
•
96% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hmp investment wyniosła 330 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 330 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 330 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 330 751 zł w 2023 roku.
• 762 773 zł w 2022 roku.
• 658 209 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hmp investment wyniosły 117 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 330 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 490 zł w 2023 roku
• 77 033 zł w 2022 roku
• 84 875 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hmp investment wykazała przychody na poziomie 875 941 zł.
Organizacja zarobiła 61 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4667 zł w 2023 roku
• 20 949 zł w 2022 roku
• 16 798 zł w 2021 roku
Organizacja Hmp investment wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.