GRUPA PROMEX to firma, która rozpoczęła swoją działalność od budowy stoisk wystawienniczych oraz organizacji różnorodnych wydarzeń i scenografii. Wyspecjalizowany zespół dba o spełnienie oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów, co pozwala im na realizację złożonych projektów. PROMEX wyróżnia się niezależnym wykonawstwem, gdzie możliwe jest przygotowanie i realizacja zarówno autorskiej koncepcji, jak i projektów dostarczonych przez klientów. Właściciele dysponują bazą produkcyjną, w tym stolarnią i lakiernią, co zwiększa elastyczność w realizacji zamówień. Aby sprostać nowoczesnym wymaganiom rynku, firma rozszerzyła swoje usługi o druk wielkoformatowy oraz cyfrowy, a także oferuje innowacyjne spacery wirtualne, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. GRUPA PROMEX nie tylko angażuje się w realizację projektów na najwyższym poziomie, ale również dostosowuje swoje działania do potrzeb klientów, co przyczynia się do ich sukcesu na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa promex osiągnęła 1 853 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 852 892 zł. Pozostałe przychody to 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 686 530 zł.
Zysk netto wyniósł 166 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 853 508 zł w 2024 roku.
• 1 783 779 zł w 2023 roku.
• 1 398 465 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 362 zł w 2024 roku.
• 468 675 zł w 2023 roku.
• 256 981 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa promex wynosi 2 751 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
850 634 zł a 4 633 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 751 754 zł w 2024 roku.
• 3 789 746 zł w 2023 roku.
• 2 334 591 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa promex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 283 732
zł.
Koszty operacyjne Grupa promex wyniosły 1 632 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 283 732 zł w 2024 roku
• 13 643 zł w 2023 roku
• 25 024 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa promex wyniosła 1 524 902 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 33 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 491 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 524 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 134 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 524 902 zł w 2024 roku.
• 1 287 120 zł w 2023 roku.
• 778 740 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa promex wyniosły 390 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 524 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 724 zł w 2024 roku
• 319 304 zł w 2023 roku
• 279 598 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa promex wykazała przychody na poziomie 1 853 508 zł.
Organizacja zarobiła 180 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4786 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 581 zł w 2024 roku
• 53 560 zł w 2023 roku
• 1393 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa promex wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.