Organizacja Sipbud osiągnęła 2 237 158 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 237 158 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 673 792 zł.
Zysk netto wyniósł 563 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 338 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 237 158 zł w 2023 roku.
• 1 360 853 zł w 2022 roku.
• 1 243 863 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 563 366 zł w 2023 roku.
• 246 977 zł w 2022 roku.
• 388 532 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sipbud wynosi 629 tys. zł.
EBITDA Sipbud wynosi 645 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 629 218 zł w
2023 roku.
• 274 413 zł w
2022 roku.
• 431 809 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
107 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 644 774 zł w
2023 roku.
• 285 859 zł w
2022 roku.
• 442 622 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sipbud wynosi 4 953 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 208 240 zł a 7 887 123 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 802 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 953 143 zł w 2023 roku.
• 2 680 860 zł w 2022 roku.
• 2 983 853 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sipbud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 950
zł.
Koszty operacyjne Sipbud wyniosły 1 607 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 492 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 950 zł w 2023 roku
• 47 180 zł w 2022 roku
• 60 213 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sipbud wyniosła 2 077 813 zł.
a
ktywa trwałe to 104 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 973 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 077 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 610 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 466 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 077 813 zł w 2023 roku.
• 1 290 294 zł w 2022 roku.
• 961 407 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sipbud wyniosły 466 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 077 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 466 827 zł w 2023 roku
• 242 673 zł w 2022 roku
• 160 763 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sipbud wykazała przychody na poziomie 2 237 158 zł.
Organizacja zarobiła 622 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 948 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 563 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 948 zł w 2023 roku
• 26 559 zł w 2022 roku
• 40 443 zł w 2021 roku
Organizacja Sipbud wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.