Współpraca z ogólnopolskimi sieciami sklepów spożywczych
Oferowanie bezobsługowych możliwości inwestycyjnych
Grupa PRACTICE GROUP to dynamiczna jednostka kapitałowa z Trójmiasta, stworzona przez entuzjastów sektora nieruchomości, którzy pragną dostarczać wysokiej jakości usługi inwestycyjne. Swoje działania skupia głównie na inwestycjach w nieruchomości komercyjne, co stanowi kluczowy element jej strategii. Działa z przekonaniem, że odpowiednie lokalizacje i solidni najemcy są podstawą stabilnych inwestycji. PRACTICE GROUP współpracuje z renomowanymi ogólnopolskimi sieciami sklepów spożywczych, co zapewnia pewność najmu i długoterminowe umowy, stanowiące solidne zabezpieczenie dla inwestorów. W ramach swojej oferty, firma koncentruje się na klinkach handlowych w Gdańsku i Gdyni, dbając o każdy aspekt procesu inwestycyjnego. Oferowane nieruchomości handlowe dają inwestorom możliwość generowania comiesięcznego zysku oraz chronią kapitał poprzez stały wzrost wartości lokalu. PRACTICE GROUP zachęca do rozważenia możliwości inwestycji w bezobsługowe nieruchomości handlowe jako alternatywę dla tradycyjnych lokat bankowych czy zakupów mieszkań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Practice group osiągnęła 163 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 960 zł. Pozostałe przychody to 46 606 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 989 zł.
Zysk netto wyniósł 75 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 566 zł w 2023 roku.
• 750 637 zł w 2022 roku.
• 198 238 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 971 zł w 2023 roku.
• 536 100 zł w 2022 roku.
• 111 457 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Practice group wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Practice group wynosi 50 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Practice group wynosi 11 445 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 349 zł a 58 842 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 445 884 zł w 2023 roku.
• 13 620 802 zł w 2022 roku.
• 11 151 887 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Practice group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Practice group wyniosły 82 954
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Practice group wyniosła 14 759 468 zł.
a
ktywa trwałe to 14 720 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 759 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 710 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 861 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 759 468 zł w 2023 roku.
• 14 699 371 zł w 2022 roku.
• 14 161 471 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Practice group wyniosły 48 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 759 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 861 zł w 2023 roku
• 64 735 zł w 2022 roku
• 62 936 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Practice group wykazała przychody na poziomie 163 566 zł.
Organizacja zarobiła 79 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3063 zł w 2023 roku
• 50 060 zł w 2022 roku
• 5045 zł w 2021 roku
Organizacja Practice group wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki