SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Pure property osiągnęła 173 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 173 347 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 074 zł.
Zysk netto wyniósł 96 272 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 347 zł w 2023 roku.
• 139 418 zł w 2022 roku.
• 166 137 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 272 zł w 2023 roku.
• 1427 zł w 2022 roku.
• 26 589 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pure property wynosi 106 tys. zł.
EBITDA Pure property wynosi 115 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 105 795 zł w
2023 roku.
• 6025 zł w
2022 roku.
• 26 746 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 635 zł w
2023 roku.
• 25 986 zł w
2022 roku.
• 56 172 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pure property wynosi 878 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 020 zł a 2 017 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 878 900 zł w 2023 roku.
• 404 696 zł w 2022 roku.
• 525 681 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pure property wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pure property wyniosły 67 552
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pure property wyniosła 1 448 496 zł.
a
ktywa trwałe to 254 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 193 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 448 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 504 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 944 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 448 496 zł w 2023 roku.
• 1 586 497 zł w 2022 roku.
• 1 708 896 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pure property wyniosły 944 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 448 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 944 167 zł w 2023 roku
• 1 178 439 zł w 2022 roku
• 1 297 474 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pure property wykazała przychody na poziomie 173 347 zł.
Organizacja zarobiła 105 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9522 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku