SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Sugarfree osiągnęła 11 301 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 298 115 zł. Pozostałe przychody to 3238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 966 045 zł.
Zysk netto wyniósł 2 332 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 466 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 301 353 zł w 2023 roku.
• 10 871 167 zł w 2022 roku.
• 4 530 747 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 400 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 332 070 zł w 2023 roku.
• 3 722 274 zł w 2022 roku.
• 1 134 808 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sugarfree wynosi 3,03 mln zł.
EBITDA Sugarfree wynosi 3,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
510 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 025 353 zł w
2023 roku.
• 4 704 071 zł w
2022 roku.
• -443 285 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
497 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 039 075 zł w
2023 roku.
• 4 726 649 zł w
2022 roku.
• -420 707 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sugarfree wynosi 18 858 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 995 604 zł a 32 648 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 041 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 858 119 zł w 2023 roku.
• 24 280 591 zł w 2022 roku.
• 7 559 732 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sugarfree wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 6,5% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 981 205
zł.
Koszty operacyjne Sugarfree wyniosły 8 272 761
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 981 205 zł w 2023 roku
• 721 247 zł w 2022 roku
• 880 696 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sugarfree wyniosła 4 388 685 zł.
a
ktywa trwałe to 165 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 223 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 388 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 660 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 727 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 388 685 zł w 2023 roku.
• 4 446 566 zł w 2022 roku.
• 2 382 850 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sugarfree wyniosły 1 727 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 388 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -193 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 727 879 zł w 2023 roku
• 1 587 831 zł w 2022 roku
• 3 246 388 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 136% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sugarfree wykazała przychody na poziomie 11 301 353 zł.
Organizacja zarobiła 2 972 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 640 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 332 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 640 383 zł w 2023 roku
• 801 889 zł w 2022 roku
• 1 524 585 zł w 2021 roku
Organizacja Sugarfree wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fcff Ventures
posiada 360 udziałów, które stanowią 36.2% firmy.
Urban Dawid
posiada 360 udziałów, które stanowią 36.2% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fcff Ventures (36% udziałów)
• Urban Dawid (36% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2023 do 25.05.2024:
• Fcff Ventures (40% udziałów)
• Urban Dawid (40% udziałów)
W okresie od 03.03.2023 do 28.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Urban Dawid . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.