SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY WSPÓLNIK, KTÓRY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ ( KOMPLEMENTARIUSZ). KOMPLEMENTARIUSZAMI SPÓŁKA SĄ: SPÓŁKA EUROMAX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KAMIL PAWEŁAS ORAZ ŁUKASZ PAWEŁAS. JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, BĄDŹ HANDLOWA SPÓŁKA OSOBOWA, REPREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ STOSOWANIE DO REGUŁ REPREZENTACJI DOTYCZĄCYCH TEJ OSOBY PRAWNEJ, BĄDŹ HANDLOWEJ SPÓŁKI OSOBOWEJ.
Organizacja Euromax invest osiągnęła 1 109 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 109 107 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 872 888 zł.
Zysk netto wyniósł 236 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 109 107 zł w 2023 roku.
• 4 701 446 zł w 2022 roku.
• 3 099 087 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 219 zł w 2023 roku.
• 934 215 zł w 2022 roku.
• 642 712 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euromax invest wynosi 622 tys. zł.
EBITDA Euromax invest wynosi 804 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 621 604 zł w
2023 roku.
• 1 244 059 zł w
2022 roku.
• 731 928 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 803 940 zł w
2023 roku.
• 1 435 840 zł w
2022 roku.
• 914 264 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euromax invest wynosi 2 532 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
848 362 zł a 4 524 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 532 641 zł w 2023 roku.
• 8 999 681 zł w 2022 roku.
• 6 088 321 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euromax invest wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Euromax invest wyniosły 487 503
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euromax invest wyniosła 9 710 822 zł.
a
ktywa trwałe to 5 363 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 347 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 710 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 131 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 579 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 710 822 zł w 2023 roku.
• 10 972 440 zł w 2022 roku.
• 11 488 805 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euromax invest wyniosły 8 579 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 710 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 579 673 zł w 2023 roku
• 8 134 409 zł w 2022 roku
• 9 553 584 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euromax invest wykazała przychody na poziomie 1 109 107 zł.
Organizacja zarobiła 273 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 608 zł w 2023 roku
• 93 114 zł w 2022 roku
• 53 793 zł w 2021 roku
Organizacja Euromax invest wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki