Organizacja Premium wrocław osiągnęła 2 251 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 251 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 839 071 zł.
Zysk netto wyniósł 412 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 251 708 zł w 2024 roku.
• 1 089 079 zł w 2023 roku.
• 2 040 949 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 412 636 zł w 2024 roku.
• 177 972 zł w 2023 roku.
• 602 485 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Premium wrocław wynosi 486 tys. zł.
EBITDA Premium wrocław wynosi 486 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 485 539 zł w
2024 roku.
• 213 202 zł w
2023 roku.
• 665 149 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 485 539 zł w
2024 roku.
• 219 702 zł w
2023 roku.
• 665 149 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Premium wrocław wynosi 5 840 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 689 078 zł a 14 341 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 596 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 840 762 zł w 2024 roku.
• 3 798 292 zł w 2023 roku.
• 5 997 444 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium wrocław wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 293 988
zł.
Koszty operacyjne Premium wrocław wyniosły 1 766 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 293 988 zł w 2024 roku
• 245 642 zł w 2023 roku
• 270 907 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Premium wrocław wyniosła 4 063 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 063 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 063 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 585 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 478 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 477 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 063 927 zł w 2024 roku.
• 3 610 499 zł w 2023 roku.
• 3 437 003 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Premium wrocław wyniosły 478 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 063 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 478 489 zł w 2024 roku
• 463 363 zł w 2023 roku
• 467 839 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Premium wrocław wykazała przychody na poziomie 2 251 708 zł.
Organizacja zarobiła 482 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 412 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 472 zł w 2024 roku
• 24 670 zł w 2023 roku
• 62 456 zł w 2022 roku
Organizacja Premium wrocław wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Apm Invest
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.10.2019 jest
Apm Invest
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2016 do 16.10.2019
był Apm Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.03.2015 do 08.01.2016 najwięcej udziałów posiadała Aubek Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.