SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, SKŁADAJĄC OŚWIADCZENIA WOLI: A) PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, B) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB USTANOWIONYM PRZEZ SPÓŁKĘ PROKURENTEM. ZARZĄD MOŻE USTANAWIAĆ PROKURENTÓW, A TAKŻE PEŁNOMOCNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. ZARZĄD JEST UPOWAŻNIONY DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA W WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ MILIONA ZŁOTYCH BEZ KONIECZNOŚCI PODEJMOWANIA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.
Produkcja folii aluminiowych, w tym folii kuchennej, grillowej i cateringowej
Wytwarzanie aluminiowych foremek, tacki grillowe oraz papieru do pieczenia
Coroczne audyty jakościowe i wdrażanie nowoczesnych linii produkcyjnych
Udział w międzynarodowych targach i realizacja projektów unijnych
Aleuro Converting Sp. z o.o. to nowoczesna firma rodzinna, która w 100% opiera się na polskim kapitale. Specjalizuje się w produkcji różnorodnych wyrobów aluminiowych, foliowych i papierowych. Oferta obejmuje szeroki asortyment, w tym folie kuchenne, grillowe, foremki aluminiowe, tacki, folie spożywcze, papier do pieczenia oraz rękawy i torebki do pieczenia. Kluczowym atutem przedsiębiorstwa jest wysoka jakość produktów, potwierdzana licznymi audytami jakościowymi i konsumenckimi, które firma przechodzi corocznie. Dzięki inwestycjom w nowoczesne linie produkcyjne oraz rozwijaniu parku maszynowego, Aleuro Converting zapewnia swoim klientom innowacyjne i wysokiej klasy rozwiązania. Dodatkowo, firma aktywnie uczestniczy w międzynarodowych targach oraz realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską, co podkreśla jej zaangażowanie w rozwój oraz rozpoznawalność na rynku. Aleuro Converting dąży do nieustannego doskonalenia, co czyni ją znaczącym graczem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aleuro converting osiągnęła 132 119 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 132 118 326 zł. Pozostałe przychody to 937 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 186 310 zł.
Zysk netto wyniósł 1 932 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 981 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 119 263 zł w 2023 roku.
• 117 879 015 zł w 2022 roku.
• 84 337 959 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 290 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 932 016 zł w 2023 roku.
• 1 135 938 zł w 2022 roku.
• 1 989 521 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aleuro converting wynosi 2,78 mln zł.
EBITDA Aleuro converting wynosi 3,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
359 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 783 484 zł w
2023 roku.
• 2 023 207 zł w
2022 roku.
• 2 984 963 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
381 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 456 945 zł w
2023 roku.
• 2 693 072 zł w
2022 roku.
• 3 644 245 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aleuro converting wynosi 97 457 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 650 380 zł a 330 298 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 662 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 457 950 zł w 2023 roku.
• 83 331 129 zł w 2022 roku.
• 64 183 390 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aleuro converting wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 2,59% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 542 668
zł.
Koszty operacyjne Aleuro converting wyniosły 129 334 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
985 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 542 668 zł w 2023 roku
• 9 571 440 zł w 2022 roku
• 8 123 299 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aleuro converting wyniosła 52 554 979 zł.
a
ktywa trwałe to 19 721 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 833 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 554 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 200 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 354 473 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 655 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 554 979 zł w 2023 roku.
• 53 419 953 zł w 2022 roku.
• 53 190 519 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aleuro converting wyniosły 50 354 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 554 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 414 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 354 473 zł w 2023 roku
• 53 151 462 zł w 2022 roku
• 54 057 967 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aleuro converting wykazała przychody na poziomie 132 119 263 zł.
Organizacja zarobiła 2 164 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 232 184 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 932 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 232 184 zł w 2023 roku
• 161 549 zł w 2022 roku
• 304 236 zł w 2021 roku