Organizacja Przedsiębiorstwo budowlane exbau osiągnęła 9372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4881 zł. Pozostałe przychody to 4490 zł.
Całkowite koszty wyniosły 943 767 zł.
Strata netto wyniosła 938 885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9372 zł w 2024 roku.
• 7090 zł w 2023 roku.
• 5349 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -134 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -938 885 zł w 2024 roku.
• -92 711 zł w 2023 roku.
• -50 466 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo budowlane exbau wynosi -943 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
134 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -943 376 zł w
2024 roku.
• -98 804 zł w
2023 roku.
• -55 815 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo budowlane exbau wynosi 6248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 430 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6248 zł w 2024 roku.
• 4727 zł w 2023 roku.
• 3566 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo budowlane exbau wynosi 51,0%. To oznacza, że firma ma szansę 51,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -3,628% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 51,0% w 2024 roku.
• 56,2% w 2023 roku.
• 12,1% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 841
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo budowlane exbau wyniosły 948 257
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 841 zł w 2024 roku
• 56 250 zł w 2023 roku
• 40 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo budowlane exbau wyniosła 725 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 725 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 725 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 576 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 301 579 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -191 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 725 385 zł w 2024 roku.
• 1 858 471 zł w 2023 roku.
• 2 000 382 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -129%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła -19,326%.
Marża netto wyniosła -10,018%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2755.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1434.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo budowlane exbau wyniosły 3 301 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 725 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 455%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 301 579 zł w 2024 roku
• 3 495 780 zł w 2023 roku
• 3 544 980 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 455% w 2024 roku
• 188% w 2023 roku
• 177% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo budowlane exbau wykazała przychody na poziomie 9372 zł.
Organizacja Przedsiębiorstwo budowlane exbau wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.