Organizacja Sales force osiągnęła 7 073 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 073 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 524 847 zł.
Zysk netto wyniósł 548 442 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 013 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 073 289 zł w 2023 roku.
• 5 641 267 zł w 2022 roku.
• 4 218 644 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 548 442 zł w 2023 roku.
• 129 027 zł w 2022 roku.
• 106 269 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sales force wynosi 618 tys. zł.
EBITDA Sales force wynosi 679 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
98 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 618 007 zł w
2023 roku.
• 147 935 zł w
2022 roku.
• 121 300 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 679 286 zł w
2023 roku.
• 170 006 zł w
2022 roku.
• 177 873 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sales force wynosi 7 481 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
572 268 zł a 17 683 222 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 117 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 481 563 zł w 2023 roku.
• 4 437 890 zł w 2022 roku.
• 3 301 672 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sales force wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 515 025
zł.
Koszty operacyjne Sales force wyniosły 6 455 282
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 515 025 zł w 2023 roku
• 327 030 zł w 2022 roku
• 149 232 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sales force wyniosła 1 887 656 zł.
a
ktywa trwałe to 711 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 175 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 887 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 763 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 124 632 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 887 656 zł w 2023 roku.
• 913 096 zł w 2022 roku.
• 665 209 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sales force wyniosły 1 124 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 887 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 124 632 zł w 2023 roku
• 698 515 zł w 2022 roku
• 579 655 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sales force wykazała przychody na poziomie 7 073 289 zł.
Organizacja zarobiła 602 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 548 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 699 zł w 2023 roku
• 18 531 zł w 2022 roku
• 14 774 zł w 2021 roku
Organizacja Sales force wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.