Organizacja Invest nosalowy dwór osiągnęła 5 484 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 713 249 zł. Pozostałe przychody to 770 912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 398 921 zł.
Zysk netto wyniósł 314 328 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 890 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 484 161 zł w 2024 roku.
• 5 237 791 zł w 2023 roku.
• 39 844 893 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -156 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 314 328 zł w 2024 roku.
• 293 919 zł w 2023 roku.
• 24 060 206 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest nosalowy dwór wynosi -198 tys. zł.
EBITDA Invest nosalowy dwór wynosi 1,45 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
868 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -198 115 zł w
2024 roku.
• -374 584 zł w
2023 roku.
• 33 822 535 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 784 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 446 693 zł w
2024 roku.
• 1 239 785 zł w
2023 roku.
• 35 356 306 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest nosalowy dwór wynosi 60 444 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 143 284 zł a 296 168 201 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 684 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 444 958 zł w 2024 roku.
• 59 963 326 zł w 2023 roku.
• 177 879 440 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest nosalowy dwór wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Invest nosalowy dwór wyniosły 4 911 364
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest nosalowy dwór wyniosła 81 504 131 zł.
a
ktywa trwałe to 61 980 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 523 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 504 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 042 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 462 081 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 052 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 504 131 zł w 2024 roku.
• 78 768 542 zł w 2023 roku.
• 83 821 848 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest nosalowy dwór wyniosły 7 462 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 504 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 210 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 462 081 zł w 2024 roku
• 5 040 820 zł w 2023 roku
• 10 388 045 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest nosalowy dwór wykazała przychody na poziomie 5 484 161 zł.
Organizacja zarobiła 442 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 878 zł w 2024 roku
• 91 244 zł w 2023 roku
• 6 516 125 zł w 2022 roku
Organizacja Invest nosalowy dwór wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.