SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE A W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Factory business park osiągnęła 1 358 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 100 853 zł. Pozostałe przychody to 257 876 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 522 zł.
Zysk netto wyniósł 1 013 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 422 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 358 729 zł w 2023 roku.
• 736 980 zł w 2022 roku.
• 512 964 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 940 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 013 331 zł w 2023 roku.
• -856 334 zł w 2022 roku.
• -867 788 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Factory business park wynosi 803 tys. zł.
EBITDA Factory business park wynosi 803 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
835 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 803 238 zł w
2023 roku.
• -856 334 zł w
2022 roku.
• -867 788 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
835 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 803 238 zł w
2023 roku.
• -856 334 zł w
2022 roku.
• -867 788 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Factory business park wynosi 11 202 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 038 093 zł a 33 299 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 917 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 202 838 zł w 2023 roku.
• 5 529 062 zł w 2022 roku.
• 5 368 634 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Factory business park wynosi 8,1%. To oznacza, że firma ma szansę 8,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -39,64% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,1% w 2023 roku.
• 87,4% w 2022 roku.
• 87,4% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 143
zł.
Koszty operacyjne Factory business park wyniosły 297 614
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 143 zł w 2023 roku
• 24 490 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Factory business park wyniosła 11 140 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 140 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 140 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 324 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 815 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 510 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 140 633 zł w 2023 roku.
• 10 098 905 zł w 2022 roku.
• 10 118 864 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 121.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 121.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Factory business park wyniosły 2 815 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 140 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -300 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 815 707 zł w 2023 roku
• 3 381 916 zł w 2022 roku
• 3 416 652 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Factory business park wykazała przychody na poziomie 1 358 729 zł.
Organizacja zarobiła 1 061 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 013 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 892 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 783 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Factory business park wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
B2b Properties
posiada 29000 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2012 jest
B2b Properties
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2012 do 24.10.2012
był Polzamech
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.04.2011 do 09.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Redwood Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.