SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Inwest-nieruchomości osiągnęła 2 311 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 311 892 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 102 569 zł.
Zysk netto wyniósł 209 323 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 311 892 zł w 2021 roku.
• 1 735 500 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 323 zł w 2021 roku.
• -1 364 958 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwest-nieruchomości wynosi 427 tys. zł.
EBITDA Inwest-nieruchomości wynosi 519 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
177 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 426 706 zł w
2021 roku.
• -1 243 962 zł w
2020 roku.
• 0 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
89 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 518 589 zł w
2021 roku.
• -997 445 zł w
2020 roku.
• 0 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwest-nieruchomości wynosi 3 265 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
886 776 zł a 5 779 730 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 661 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 265 329 zł w 2021 roku.
• 1 978 980 zł w 2020 roku.
• 3 932 615 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwest-nieruchomości wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -6,65% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2021 roku.
• 4,40% w 2020 roku.
• 0,81% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 874
zł.
Koszty operacyjne Inwest-nieruchomości wyniosły 1 885 186
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-54 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 874 zł w 2021 roku
• 212 985 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwest-nieruchomości wyniosła 30 076 360 zł.
a
ktywa trwałe to 11 165 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 910 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 076 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 182 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 893 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 076 360 zł w 2021 roku.
• 27 928 960 zł w 2020 roku.
• 8 185 017 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwest-nieruchomości wyniosły 28 893 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 076 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 511 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 893 992 zł w 2021 roku
• 26 832 986 zł w 2020 roku
• 2 941 530 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
• 36% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwest-nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 311 892 zł.
Organizacja zarobiła 209 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Inwest-nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Mikołaj
posiada 3710 udziałów, które stanowią 48.1% firmy.