Organizacja Phoenix poland osiągnęła 1 638 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 612 438 zł. Pozostałe przychody to 25 799 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 671 733 zł.
Strata netto wyniosła 59 295 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -394 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 638 236 zł w 2023 roku.
• 3 258 716 zł w 2022 roku.
• 4 032 952 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 295 zł w 2023 roku.
• 895 096 zł w 2022 roku.
• 44 313 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Phoenix poland wynosi -49 tys. zł.
EBITDA Phoenix poland wynosi -41 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -48 946 zł w
2023 roku.
• 865 699 zł w
2022 roku.
• 23 152 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -41 313 zł w
2023 roku.
• 865 699 zł w
2022 roku.
• 26 087 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Phoenix poland wynosi 1 518 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 095 591 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -398 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 518 492 zł w 2023 roku.
• 6 467 160 zł w 2022 roku.
• 2 908 863 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Phoenix poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 698 093
zł.
Koszty operacyjne Phoenix poland wyniosły 1 661 384
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 793 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 698 093 zł w 2023 roku
• 630 350 zł w 2022 roku
• 762 008 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Phoenix poland wyniosła 670 138 zł.
a
ktywa trwałe to 200 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 470 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 670 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 568 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 691 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -96 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 670 138 zł w 2023 roku.
• 1 456 978 zł w 2022 roku.
• 873 844 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Phoenix poland wyniosły 101 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 670 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 691 zł w 2023 roku
• 504 581 zł w 2022 roku
• 816 543 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Phoenix poland wykazała przychody na poziomie 1 638 236 zł.
Organizacja zarobiła -59 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7388 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 37 765 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Phoenix poland wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bułdo Iwona
posiada 174 udziałów, które stanowią 76.3% firmy.
Bułdo Magda
posiada 54 udziałów, które stanowią 23.7% firmy.
Największym udziałowcem od 02.06.2011 jest
Bułdo Iwona
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2008 do 02.06.2011
był Ot Port Świnoujście
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.05.2008 do 28.11.2008 najwięcej udziałów posiadał Ot Port Świnoujście . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.