Organizacja Hewlett packard enterprise global business center osiągnęła 213 271 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 212 782 424 zł. Pozostałe przychody to 489 286 zł.
Całkowite koszty wyniosły 200 602 787 zł.
Zysk netto wyniósł 12 179 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 894 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 271 710 zł w 2024 roku.
• 211 505 431 zł w 2023 roku.
• 182 369 733 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 553 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 179 637 zł w 2024 roku.
• 5 230 270 zł w 2023 roku.
• 11 792 906 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hewlett packard enterprise global business center wynosi 17,41 mln zł.
EBITDA Hewlett packard enterprise global business center wynosi 18,24 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 445 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 408 070 zł w
2024 roku.
• 10 822 844 zł w
2023 roku.
• 12 079 655 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 764 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 236 865 zł w
2024 roku.
• 11 658 802 zł w
2023 roku.
• 12 897 986 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hewlett packard enterprise global business center wynosi 212 363 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 463 914 zł a 533 179 274 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 320 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 212 363 600 zł w 2024 roku.
• 189 426 589 zł w 2023 roku.
• 192 330 631 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hewlett packard enterprise global business center wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 875 680
zł.
Koszty operacyjne Hewlett packard enterprise global business center wyniosły 195 374 354
zł.
Wynagrodzenia stanowią 91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8 001 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 875 680 zł w 2024 roku
• 171 578 598 zł w 2023 roku
• 141 549 970 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
91% w 2024 roku
•
86% w 2023 roku
•
85% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hewlett packard enterprise global business center wyniosła 78 917 075 zł.
a
ktywa trwałe to 5 983 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 933 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 917 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 618 552 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 298 523 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -429 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 917 075 zł w 2024 roku.
• 94 563 595 zł w 2023 roku.
• 78 802 377 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hewlett packard enterprise global business center wyniosły 50 298 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 917 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 061 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 298 523 zł w 2024 roku
• 57 894 410 zł w 2023 roku
• 47 363 462 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hewlett packard enterprise global business center wykazała przychody na poziomie 213 271 710 zł.
Organizacja zarobiła 16 274 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 094 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 179 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -995 300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 094 902 zł w 2024 roku
• 2 102 712 zł w 2023 roku
• 3 899 497 zł w 2022 roku
Organizacja Hewlett packard enterprise global business center wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 8%.