SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Media express osiągnęła 14 382 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 026 381 zł. Pozostałe przychody to 2 356 547 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 310 811 zł.
Zysk netto wyniósł 3 715 570 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 928 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 382 928 zł w 2023 roku.
• 10 127 552 zł w 2022 roku.
• 5 345 309 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 586 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 715 570 zł w 2023 roku.
• 534 434 zł w 2022 roku.
• -1 033 205 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Media express wynosi 1,68 mln zł.
EBITDA Media express wynosi 1,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
307 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 679 166 zł w
2023 roku.
• 326 890 zł w
2022 roku.
• -1 224 408 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
320 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 919 456 zł w
2023 roku.
• 751 452 zł w
2022 roku.
• -799 846 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Media express wynosi 45 993 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 542 849 zł a 114 895 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 587 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 993 748 zł w 2023 roku.
• 27 645 610 zł w 2022 roku.
• 22 818 885 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Media express wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 608
zł.
Koszty operacyjne Media express wyniosły 10 347 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1768 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 608 zł w 2023 roku
• 107 948 zł w 2022 roku
• 56 041 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Media express wyniosła 29 709 415 zł.
a
ktywa trwałe to 15 530 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 178 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 709 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 723 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 985 617 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -656 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 709 415 zł w 2023 roku.
• 26 291 398 zł w 2022 roku.
• 26 458 130 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Media express wyniosły 985 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 709 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -152 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 985 617 zł w 2023 roku
• 1 283 169 zł w 2022 roku
• 784 336 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Media express wykazała przychody na poziomie 14 382 928 zł.
Organizacja zarobiła 3 766 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 715 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2038 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 457 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 33 209 zł w 2021 roku
Organizacja Media express wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Finkorp
posiada 209999 udziałów, które stanowią 47.7% firmy.
Monitor
posiada 209999 udziałów, które stanowią 47.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Monitor (48% udziałów)
• Finkorp (48% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.09.2009 do 05.03.2021:
• Monitor (50% udziałów)
• Finkorp (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2009 do 30.09.2009:
• Monitor (50% udziałów)
• Finkorp (50% udziałów)