Organizacja Bp service center pilot osiągnęła 6 784 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 784 927 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 501 823 zł.
Zysk netto wyniósł 283 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 353 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 784 927 zł w 2024 roku.
• 7 373 452 zł w 2023 roku.
• 6 987 857 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 104 zł w 2024 roku.
• 187 938 zł w 2023 roku.
• 249 850 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bp service center pilot wynosi 284 tys. zł.
EBITDA Bp service center pilot wynosi 302 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 283 792 zł w
2024 roku.
• 188 062 zł w
2023 roku.
• 250 591 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 301 876 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 250 591 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bp service center pilot wynosi 5 754 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 239 zł a 16 962 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 754 941 zł w 2024 roku.
• 5 678 533 zł w 2023 roku.
• 5 657 972 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bp service center pilot wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 362 178
zł.
Koszty operacyjne Bp service center pilot wyniosły 6 501 136
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 593 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 362 178 zł w 2024 roku
• 1 378 664 zł w 2023 roku
• 1 302 743 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bp service center pilot wyniosła 903 734 zł.
a
ktywa trwałe to 162 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 740 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 903 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 771 414 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 903 734 zł w 2024 roku.
• 935 655 zł w 2023 roku.
• 1 144 468 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 214%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bp service center pilot wyniosły 771 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 903 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 771 414 zł w 2024 roku
• 920 792 zł w 2023 roku
• 1 146 315 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bp service center pilot wykazała przychody na poziomie 6 784 927 zł.
Organizacja Bp service center pilot wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki