SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W INNYCH PRZYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Ap investment osiągnęła 1 694 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 694 065 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 596 912 zł.
Zysk netto wyniósł 97 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 418 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 694 065 zł w 2023 roku.
• 13 619 zł w 2022 roku.
• 8373 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 153 zł w 2023 roku.
• 389 zł w 2022 roku.
• 1066 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ap investment wynosi 102 tys. zł.
EBITDA Ap investment wynosi 128 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 102 216 zł w
2023 roku.
• 211 zł w
2022 roku.
• 1133 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 128 459 zł w
2023 roku.
• 1011 zł w
2022 roku.
• 1133 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap investment wynosi 1 620 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 217 zł a 4 235 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 620 207 zł w 2023 roku.
• 39 988 zł w 2022 roku.
• 38 907 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap investment wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 779 618
zł.
Koszty operacyjne Ap investment wyniosły 1 591 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
194 904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 779 618 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap investment wyniosła 359 883 zł.
a
ktywa trwałe to 89 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 269 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 136 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 359 883 zł w 2023 roku.
• 40 336 zł w 2022 roku.
• 38 789 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap investment wyniosły 223 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 593 zł w 2023 roku
• 1200 zł w 2022 roku
• 42 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap investment wykazała przychody na poziomie 1 694 065 zł.
Organizacja zarobiła 97 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ap investment wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Blue Wavetrade Limited
posiada 70 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.05.2010 jest
Blue Wavetrade Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2008 do 27.05.2010
był Blue Wavetrade Limited
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 25.07.2006 do 17.07.2008 najwięcej udziałów posiadał Polcast Italia S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.