Organizacja Kuban consulting osiągnęła 1 843 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 843 638 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 546 792 zł.
Zysk netto wyniósł 296 846 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 843 638 zł w 2023 roku.
• 1 696 750 zł w 2022 roku.
• 1 248 359 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 846 zł w 2023 roku.
• 282 740 zł w 2022 roku.
• 208 327 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kuban consulting wynosi 456 tys. zł.
EBITDA Kuban consulting wynosi 518 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 456 040 zł w
2023 roku.
• 387 339 zł w
2022 roku.
• 247 124 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 518 479 zł w
2023 roku.
• 387 339 zł w
2022 roku.
• 304 344 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kuban consulting wynosi 3 709 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 293 297 zł a 6 897 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 482 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 709 774 zł w 2023 roku.
• 3 332 788 zł w 2022 roku.
• 2 524 155 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kuban consulting wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 267
zł.
Koszty operacyjne Kuban consulting wyniosły 1 387 599
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 267 zł w 2023 roku
• 67 965 zł w 2022 roku
• 39 376 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kuban consulting wyniosła 3 071 881 zł.
a
ktywa trwałe to 510 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 561 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 071 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 724 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 347 485 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 071 881 zł w 2023 roku.
• 2 664 606 zł w 2022 roku.
• 1 764 310 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kuban consulting wyniosły 1 347 485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 071 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 347 485 zł w 2023 roku
• 1 237 057 zł w 2022 roku
• 619 499 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kuban consulting wykazała przychody na poziomie 1 843 638 zł.
Organizacja zarobiła 330 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 846 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 257 zł w 2023 roku
• 30 521 zł w 2022 roku
• 13 345 zł w 2021 roku
Organizacja Kuban consulting wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.