SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Biuro Ochrony osiągnęła 3 291 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 291 589 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 066 038 zł.
Zysk netto wyniósł 225 551 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 291 617 zł w 2024 roku.
• 2 990 147 zł w 2023 roku.
• 2 376 963 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 551 zł w 2024 roku.
• 170 445 zł w 2023 roku.
• 1620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro Ochrony wynosi 259 tys. zł.
EBITDA Biuro Ochrony wynosi 326 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 259 231 zł w
2024 roku.
• 200 540 zł w
2023 roku.
• -186 904 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro Ochrony wynosi 3 443 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
346 609 zł a 8 229 042 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 286 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 443 225 zł w 2024 roku.
• 2 965 159 zł w 2023 roku.
• 1 753 232 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Ochrony wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro Ochrony charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 898 236
zł.
Koszty operacyjne Biuro Ochrony wyniosły 3 032 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
271 177 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 898 236 zł w 2024 roku
• 1 666 223 zł w 2023 roku
• 1 452 794 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro Ochrony wyniosła 951 302 zł.
a
ktywa trwałe to 248 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 703 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 951 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 462 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 489 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 951 302 zł w 2024 roku.
• 842 464 zł w 2023 roku.
• 693 636 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro Ochrony wyniosły 489 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 951 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 489 156 zł w 2024 roku
• 455 870 zł w 2023 roku
• 477 487 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro Ochrony wykazała przychody na poziomie 3 291 617 zł.
Organizacja zarobiła 259 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 707 zł w 2024 roku
• 30 083 zł w 2023 roku
• 11 437 zł w 2022 roku
Organizacja Biuro Ochrony wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.