SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ DRUGĄ STRONĘ CZYNNOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ DOKONUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI JAKO JEJ ZARZĄD LUB PEŁNOMOCNICY, POD WARUNKIEM, ŻE DRUGA STRONA I SPÓŁKA NALEŻĄ DO JEDNEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI.
Spersonalizowane opcje spłaty dostosowane do możliwości finansowych klientów
Wygodne rozwiązania online oferowane przez platformę BEST Online
Kładzenie nacisku na polubowny kontakt z klientami
BEST S.A. to renomowana firma windykacyjna, której misją jest wsparcie klientów w procesie spłacania zadłużenia, a tym samym pomoc w osiągnięciu stabilności finansowej. Organizacja oferuje szeroki wachlarz spersonalizowanych opcji spłaty, dostosowanych do indywidualnych możliwości finansowych klientów. BEST S.A. promuje wygodne rozwiązania online, umożliwiając spłatę długów bez konieczności wychodzenia z domu za pośrednictwem platformy BEST Online. Klientom oferowane są wsparcie oraz wiedza na temat zarządzania i restrukturyzacji długów, co jest kluczowym elementem ich filozofii działania. Firma kładzie nacisk na utrzymywanie kontaktu z klientami, co pozwala na polubowne załatwienie spraw i uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z zadłużeniem. BEST S.A. jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, co świadczy o jej kompetencjach i profesjonalizmie w branży windykacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Best osiągnęła 409 111 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 404 568 000 zł. Pozostałe przychody to 4 543 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 301 299 000 zł.
Zysk netto wyniósł 103 269 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 976 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 409 111 000 zł w 2024 roku.
• 357 942 000 zł w 2023 roku.
• 456 365 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 926 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 269 000 zł w 2024 roku.
• 51 075 000 zł w 2023 roku.
• 142 994 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Best wynosi 174,62 mln zł.
EBITDA Best wynosi 184,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8 484 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 174 622 000 zł w
2024 roku.
• 134 815 000 zł w
2023 roku.
• 224 216 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8 975 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 184 632 000 zł w
2024 roku.
• 143 947 000 zł w
2023 roku.
• 233 207 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Best wynosi 1 359 165 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
613 666 500 zł a 3 591 192 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 503 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 359 165 167 zł w 2024 roku.
• 1 005 443 750 zł w 2023 roku.
• 1 392 990 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Best wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Best wyniosły 229 946 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Best wyniosła 1 856 809 000 zł.
a
ktywa trwałe to 183 901 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 672 908 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 856 809 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 897 798 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 959 011 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 367 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 856 809 000 zł w 2024 roku.
• 1 545 122 000 zł w 2023 roku.
• 1 349 332 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Best wyniosły 959 011 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 856 809 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 727 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 959 011 000 zł w 2024 roku
• 795 101 000 zł w 2023 roku
• 660 304 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Best wykazała przychody na poziomie 409 111 000 zł.