Doradztwo w obszarze fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii i pieców na pellet
Współpraca z rzetelnymi dostawcami i uzyskiwanie dotacji dla klientów
Pełny nadzór nad procesem instalacji oraz indywidualne podejście do klienta
Działalność na terenie całej Polski
OZE Broker to firma specjalizująca się w zakresie odnawialnych źródeł energii, oferująca kompleksowe usługi doradcze oraz brokerskie. Jej oferta obejmuje rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii oraz pieców na pellet. Działając w całej Polsce, OZE Broker wyróżnia się niezależnością – współpracuje wyłącznie z rzetelnymi partnerami, którzy zapewniają najwyższą jakość usług i sprzętu. Firma dokłada starań, by każdy klient otrzymał dopasowaną ofertę zgodną z jego potrzebami. OZE Broker nie tylko dostarcza rekomendacje dotyczące instalacji OZE, ale także wspiera klientów w aplikacjach o dotacje, co czyni proces bardziej dostępnym i efektywnym. Oferowane usługi obejmują także pełny nadzór nad realizacją projektów, co zapewnia komfort i zaufanie klientów. OZE Broker dąży do budowy zrównoważonej przyszłości, kładąc nacisk na dbałość o środowisko oraz oszczędności na energii. Zadowolenie klientów jest potwierdzane pozytywnymi opiniami, które świadczą o wysokim standardzie usług oraz kompetencjach zespołu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oze broker osiągnęła 752 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 752 286 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 749 841 zł.
Zysk netto wyniósł 2445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 752 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 752 286 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2445 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oze broker wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Oze broker wynosi 3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oze broker wynosi 535 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 334 zł a 1 880 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 535 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 535 638 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oze broker wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 878
zł.
Koszty operacyjne Oze broker wyniosły 749 060
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 878 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oze broker wyniosła 61 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 136 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 581 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oze broker wyniosły 29 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 136 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oze broker wykazała przychody na poziomie 752 286 zł.
Organizacja zarobiła 3226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 781 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Oze broker wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.