Doradztwo w zakresie odszkodowań za straty majątkowe.
Wsparcie w uzyskiwaniu odszkodowań za pożary, powodzie i przerwy w produkcji.
Obliczenia strat przeprowadzane przez ekspertów technologicznych.
Specjalistyczna wiedza prawna związana z ubezpieczeniami.
Indywidualne podejście do klientów.
DRSK Claims Consulting Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w doradztwie w zakresie odszkodowań za straty majątkowe. Ich celem jest pomoc klientom w szybkim uzyskaniu możliwie najwyższych odszkodowań, które mogą być należne w różnorodnych sytuacjach, takich jak pożary, powodzie, oraz przerwy w produkcji. Klientom oferują wsparcie w obliczeniach strat, wykorzystując wiedzę ekspertów z zakresu technologii oraz praktykę prawniczą, zapewniając skuteczną komunikację i negocjacje z zakładami ubezpieczeń. W zespole znajdują się doświadczeni specjaliści, którzy znają się na obowiązującym prawie ubezpieczeniowym, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia najwyższego możliwego odszkodowania. DRSK Claims Consulting wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowemu podejściu do każdej sprawy oraz indywidualnemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drsk claims consulting osiągnęła 8286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8275 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 818 zł.
Strata netto wyniosła 55 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8286 zł w 2023 roku.
• 308 101 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 543 zł w 2023 roku.
• 265 010 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drsk claims consulting wynosi 166 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 857 869 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 166 375 zł w 2023 roku.
• 1 467 949 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drsk claims consulting wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6024
zł.
Koszty operacyjne Drsk claims consulting wyniosły 63 829
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6024 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drsk claims consulting wyniosła 214 870 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 105 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 214 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 214 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 402 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 214 870 zł w 2023 roku.
• 270 684 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -671%.
Marża netto wyniosła -670%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -335.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -335.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drsk claims consulting wyniosły 402 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 214 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 402 zł w 2023 roku
• 674 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drsk claims consulting wykazała przychody na poziomie 8286 zł.
Organizacja zarobiła -55 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 26 221 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Drsk claims consulting wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.