SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Intelligence center osiągnęła 5 518 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 508 475 zł. Pozostałe przychody to 10 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 139 177 zł.
Zysk netto wyniósł 3 369 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 759 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 518 755 zł w 2023 roku.
• 2 575 560 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 684 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 369 298 zł w 2023 roku.
• 1 723 347 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intelligence center wynosi 3,77 mln zł.
EBITDA Intelligence center wynosi 3,81 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelligence center wynosi 19 259 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 103 502 zł a 47 170 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 629 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 259 863 zł w 2023 roku.
• 9 825 111 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelligence center wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 139 951
zł.
Koszty operacyjne Intelligence center wyniosły 1 738 332
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
569 975 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 139 951 zł w 2023 roku
• 508 379 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
32.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelligence center wyniosła 3 670 279 zł.
a
ktywa trwałe to 146 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 523 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 670 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 804 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 865 610 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 835 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 670 279 zł w 2023 roku.
• 2 750 919 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła 68%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelligence center wyniosły 865 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 670 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 432 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 865 610 zł w 2023 roku
• 1 131 341 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelligence center wykazała przychody na poziomie 5 518 755 zł.
Organizacja zarobiła 3 778 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 409 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 369 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 204 844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 409 687 zł w 2023 roku
• 51 668 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku