Nowoczesny projekt budynku z funkcjonalnym układem.
Spokojna lokalizacja z dostępem do przyrody i szlaków rekreacyjnych.
Możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych.
BUKOWSKI INWESTYCJE to firma deweloperska, która specjalizuje się w budownictwie mieszkalnym. Oferuje nowoczesne inwestycje, takie jak Osiedle na Skarpie, które wyróżniają się unikalnym designem oraz funkcjonalnością. W ofercie znajdują się domy z ogrodem oraz garażem, co zwiększa komfort mieszkańców. Budynki są projektowane z myślą o wygodzie, a ich układ przestrzenny zapewnia odpowiednią prywatność oraz możliwość adaptacji pomieszczeń. Domy charakteryzują się przestronnymi salonami, połączonymi z jadalniami i kuchniami, a także dostępnymi na piętrze sypialniami, co stanowi idealne rozwiązanie dla rodzin. Osiedle usytuowane jest w spokojnej okolicy, sprzyjającej rekreacji na świeżym powietrzu, w sąsiedztwie rzeki oraz licznych szlaków rowerowych. Deweloper korzysta z nowoczesnych technologii budowlanych i oferuje możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych. BUKOWSKI INWESTYCJE stawia na wysoką jakość materiałów oraz standard wykończenia, co czyni ich ofertę atrakcyjną na rynku. Dzięki dogodnej lokalizacji, mieszkańcy mają zapewniony łatwy dostęp do infrastruktury miejskiej oraz pięknych terenów zielonych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bukowski inwestycje osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 0 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -1525 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bukowski inwestycje wynosi 248 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 881 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 248 034 zł w 2023 roku.
• 523 659 zł w 2022 roku.
• 2606 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bukowski inwestycje wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bukowski inwestycje wyniosła 508 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 508 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 508 369 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 220 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 508 369 zł w 2023 roku.
• 482 167 zł w 2022 roku.
• 5345 zł w 2021 roku.
Rentowność
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bukowski inwestycje wyniosły 287 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 508 369 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 894 zł w 2023 roku
• 16 692 zł w 2022 roku
• 1870 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bukowski inwestycje wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on NaN%.