SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZRZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja P j managment osiągnęła 538 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 538 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 252 470 zł.
Zysk netto wyniósł 285 531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 538 001 zł w 2023 roku.
• 913 500 zł w 2022 roku.
• 152 500 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 531 zł w 2023 roku.
• 656 396 zł w 2022 roku.
• 59 465 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P j managment wynosi 316 tys. zł.
EBITDA P j managment wynosi 316 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P j managment wynosi 2 255 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
754 795 zł a 4 025 571 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 751 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 255 587 zł w 2023 roku.
• 3 775 231 zł w 2022 roku.
• 387 876 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P j managment wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 657
zł.
Koszty operacyjne P j managment wyniosły 221 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 552 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 657 zł w 2023 roku
• 34 401 zł w 2022 roku
• 12 473 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P j managment wyniosła 1 092 594 zł.
a
ktywa trwałe to 40 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 051 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 092 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 006 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 201 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 092 594 zł w 2023 roku.
• 781 167 zł w 2022 roku.
• 88 611 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P j managment wyniosły 86 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 092 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 201 zł w 2023 roku
• 60 305 zł w 2022 roku
• 24 146 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P j managment wykazała przychody na poziomie 538 001 zł.
Organizacja zarobiła 314 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9791 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 373 zł w 2023 roku
• 65 704 zł w 2022 roku
• 5969 zł w 2021 roku
Organizacja P j managment wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jamróz Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.09.2024 jest
Jamróz Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.06.2021 do 10.09.2024
był Jamróz Piotr
kontrolując 75% udziałów.