Zarządzanie dokumentacją transportową oraz reklamacjami
Wieloletnie doświadczenie w branży TSL
Fokus na jakość, terminowość i bezpieczeństwo
Best Office Services to firma świadcząca kompleksowe usługi administracyjne skierowane do sektora transportowego i spedycyjnego. Jej głównym celem jest umożliwienie firmom koncentrowania się na rozwoju biznesu, podczas gdy Best Office Services zajmuje się kluczowymi aspektami operacyjnymi. Organizacja dysponuje wieloletnim doświadczeniem, współpracując z wiodącymi firmami w branży TSL w Polsce, co potwierdza ich reputację jako rzetelnego partnera. Best Office Services wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wszechstronności swojego portfolio usług, które obejmują między innymi księgowość, administrację, weryfikację klientów oraz zajmowanie się dokumentami transportowymi, reklamacjami i szkodami. Stałe dążenie do doskonałości i terminowości stanowi fundament ich działalności, a zespół specjalistów codziennie angażuje się w zapewnienie najwyższej jakości usług, co przyczynia się do zadowolenia ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Best office services osiągnęła 2 147 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 147 110 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 134 416 zł.
Zysk netto wyniósł 12 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 715 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 147 141 zł w 2023 roku.
• 1 625 522 zł w 2022 roku.
• 327 116 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 694 zł w 2023 roku.
• -47 921 zł w 2022 roku.
• -20 192 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Best office services wynosi 1 482 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 367 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 494 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 482 202 zł w 2023 roku.
• 1 083 682 zł w 2022 roku.
• 218 077 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Best office services wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 429 904
zł.
Koszty operacyjne Best office services wyniosły 2 134 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
476 635 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 429 904 zł w 2023 roku
• 1 151 967 zł w 2022 roku
• 258 952 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
•
75% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Best office services wyniosła 449 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 449 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 449 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -50 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 449 266 zł w 2023 roku.
• 78 352 zł w 2022 roku.
• 90 473 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Best office services wyniosły 499 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 449 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 684 zł w 2023 roku
• 141 464 zł w 2022 roku
• 105 665 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 181% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Best office services wykazała przychody na poziomie 2 147 141 zł.
Organizacja zarobiła 12 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Best office services wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wysocka Edyta
posiada 97 udziałów, które stanowią 97% firmy.