WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Fair value osiągnęła 4 542 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 442 730 zł. Pozostałe przychody to 99 649 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 059 751 zł.
Zysk netto wyniósł 1 382 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 135 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 542 379 zł w 2024 roku.
• 3 933 411 zł w 2023 roku.
• 3 179 026 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 345 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 382 979 zł w 2024 roku.
• 992 048 zł w 2023 roku.
• 1 098 663 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fair value wynosi 9 982 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 422 212 zł a 19 361 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 495 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 982 383 zł w 2024 roku.
• 7 923 328 zł w 2023 roku.
• 7 827 553 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fair value wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 673 986
zł.
Koszty operacyjne Fair value wyniosły 2 972 631
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
168 496 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 673 986 zł w 2024 roku
• 589 773 zł w 2023 roku
• 638 334 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fair value wyniosła 2 185 254 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 63 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 121 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 185 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 896 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 971 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 546 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 185 254 zł w 2024 roku.
• 1 952 101 zł w 2023 roku.
• 1 938 429 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fair value wyniosły 288 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 185 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 971 zł w 2024 roku
• 174 953 zł w 2023 roku
• 187 027 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fair value wykazała przychody na poziomie 4 542 379 zł.
Organizacja zarobiła 1 525 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 382 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 297 zł w 2024 roku
• 99 174 zł w 2023 roku
• 66 904 zł w 2022 roku
Organizacja Fair value wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Bogusz Marcin
posiada 34 udziałów, które stanowią 16.5% firmy.
Największym udziałowcem od 05.03.2021 jest
City Real Estate
kontrolujący 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.01.2021 do 05.03.2021:
• Majewski Krystian (17% udziałów)
• Huzarek Arkadiusz (17% udziałów)
• Bogusz Marcin (17% udziałów)