Organizacja Akpol inwestycje osiągnęła 7 293 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 292 136 zł. Pozostałe przychody to 1472 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 881 429 zł.
Zysk netto wyniósł 1 410 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 431 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 293 607 zł w 2023 roku.
• 4 931 694 zł w 2022 roku.
• 1 925 988 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 470 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 410 707 zł w 2023 roku.
• 1 692 977 zł w 2022 roku.
• 402 030 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akpol inwestycje wynosi 1,49 mln zł.
EBITDA Akpol inwestycje wynosi 1,49 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akpol inwestycje wynosi 13 872 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 367 372 zł a 19 749 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 624 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 872 603 zł w 2023 roku.
• 12 369 045 zł w 2022 roku.
• 3 197 386 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akpol inwestycje wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 997
zł.
Koszty operacyjne Akpol inwestycje wyniosły 5 801 369
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 332 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 997 zł w 2023 roku
• 12 067 zł w 2022 roku
• 5996 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akpol inwestycje wyniosła 4 972 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 972 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 972 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 489 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 482 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 657 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 972 220 zł w 2023 roku.
• 5 714 245 zł w 2022 roku.
• 1 723 576 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akpol inwestycje wyniosły 482 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 972 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 482 391 zł w 2023 roku
• 2 635 122 zł w 2022 roku
• 1 316 545 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akpol inwestycje wykazała przychody na poziomie 7 293 607 zł.
Organizacja zarobiła 1 418 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7412 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 410 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7412 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 39 761 zł w 2021 roku
Organizacja Akpol inwestycje wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuć Andrzej
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Kuć Bartłomiej
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.