SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Perspektywa nieruchomości osiągnęła 712 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 712 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 642 888 zł.
Zysk netto wyniósł 69 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 712 782 zł w 2023 roku.
• 553 033 zł w 2022 roku.
• 275 084 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 895 zł w 2023 roku.
• 69 332 zł w 2022 roku.
• 38 279 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Perspektywa nieruchomości wynosi 77 tys. zł.
EBITDA Perspektywa nieruchomości wynosi 77 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Perspektywa nieruchomości wynosi 891 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 879 zł a 1 781 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 891 645 zł w 2023 roku.
• 730 473 zł w 2022 roku.
• 368 964 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Perspektywa nieruchomości wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 430 942
zł.
Koszty operacyjne Perspektywa nieruchomości wyniosły 635 424
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 430 942 zł w 2023 roku
• 328 594 zł w 2022 roku
• 137 801 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Perspektywa nieruchomości wyniosła 201 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 201 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 201 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 182 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 922 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 201 427 zł w 2023 roku.
• 127 797 zł w 2022 roku.
• 51 903 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Perspektywa nieruchomości wyniosły 18 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 201 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 922 zł w 2023 roku
• 15 187 zł w 2022 roku
• 8624 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Perspektywa nieruchomości wykazała przychody na poziomie 712 782 zł.
Organizacja zarobiła 77 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7462 zł w 2023 roku
• 7189 zł w 2022 roku
• 3978 zł w 2021 roku