IQ Window to innowacyjny startup założony w 2020 roku, który rozwija rewolucyjne technologie związane z elektrochromowym szkłem. Głównym celem firmy jest rozwiązywanie problemów związanych z przegrzewaniem budynków oraz zwiększenie efektywności energetycznej dzięki zastosowaniu szkła, które potrafi kontrolować przepuszczalność światła. Technologia IQ Window opiera się na zaawansowanych technikach chemicznych, umożliwiających produkcję dużych powierzchni szklanych z kontrolowaną transmisją światła, co czyni je bardziej opłacalnymi w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. IQ Window zdobyło uznanie w różnych branżach, w tym w budownictwie, motoryzacji, transporcie publicznym, lotnictwie i przemyśle kosmicznym. Firma aktywnie współpracuje z renomowanymi instytucjami na całym świecie i jest beneficjentem programu wsparcia „Platformy Startowe” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wyróżnia się amortyzowym podejściem do produkcji, które zapewnia zarówno wysoką wydajność, jak i konkurencyjność kosztów produkcji. To podejście znacznie ułatwia dostępność nowoczesnych rozwiązań dla szerokiego kręgu odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iq window osiągnęła 275 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 275 795 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 334 121 zł.
Strata netto wyniosła 58 326 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 795 zł w 2023 roku.
• 123 951 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 326 zł w 2023 roku.
• -48 551 zł w 2022 roku.
• -23 396 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iq window wynosi -55 tys. zł.
EBITDA Iq window wynosi -10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iq window wynosi 260 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 689 487 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 260 909 zł w 2023 roku.
• 203 424 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iq window wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 243
zł.
Koszty operacyjne Iq window wyniosły 330 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 243 zł w 2023 roku
• 5800 zł w 2022 roku
• 10 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iq window wyniosła 2 093 173 zł.
a
ktywa trwałe to 1 809 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 093 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 990 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 697 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 093 173 zł w 2023 roku.
• 624 637 zł w 2022 roku.
• 26 687 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iq window wyniosły 1 990 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 093 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 663 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 990 445 zł w 2023 roku
• 463 584 zł w 2022 roku
• 45 083 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 169% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iq window wykazała przychody na poziomie 275 795 zł.
Organizacja zarobiła -58 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Iq window wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.