Organizacja Biuro doradztwa inwestycyjnego bdinwest osiągnęła 263 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 263 220 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 256 961 zł.
Zysk netto wyniósł 6259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 263 220 zł w 2023 roku.
• 224 283 zł w 2022 roku.
• 321 863 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6259 zł w 2023 roku.
• -29 927 zł w 2022 roku.
• 46 810 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro doradztwa inwestycyjnego bdinwest wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Biuro doradztwa inwestycyjnego bdinwest wynosi 7 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6334 zł w
2023 roku.
• -29 531 zł w
2022 roku.
• 52 297 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro doradztwa inwestycyjnego bdinwest wynosi 254 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 572 zł a 658 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 254 088 zł w 2023 roku.
• 198 400 zł w 2022 roku.
• 482 399 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro doradztwa inwestycyjnego bdinwest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 254
zł.
Koszty operacyjne Biuro doradztwa inwestycyjnego bdinwest wyniosły 256 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 042 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 254 zł w 2023 roku
• 117 084 zł w 2022 roku
• 116 258 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro doradztwa inwestycyjnego bdinwest wyniosła 104 090 zł.
a
ktywa trwałe to 18 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 090 zł w 2023 roku.
• 92 841 zł w 2022 roku.
• 132 676 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1722.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro doradztwa inwestycyjnego bdinwest wyniosły 32 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 661 zł w 2023 roku
• 27 671 zł w 2022 roku
• 25 232 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro doradztwa inwestycyjnego bdinwest wykazała przychody na poziomie 263 220 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5487 zł w 2021 roku
Organizacja Biuro doradztwa inwestycyjnego bdinwest wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.